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目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久空港物流园区分局为市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久派出机构,行使县级公安机关管理职能(户籍管理权除外)。具体职责是,维护空港园区社会治安秩序,依法侦破、查处发生在园区内的各类案(事)件,依法管理园区交通、消防秩序,组织做好园区信访维稳工作。同时担负维护机场地面安全、航空器安全和空防安全,预防和打击危害民用航空安全犯罪,保障机场地面等级警卫和专机地面安全警卫任务工作,完成市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久布置、下达的其他工作任务。
三、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久空港物流园区分局共有行政机构数1家,其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比,机构数量无变化。
(一)机构基本情况
鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久空港物流园区分局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正科级。
(二)人员基本情况
2021年编制数为27人。其中行政编制人数25人,工勤编制1人。2020年末财政供养人员实有人数26人,比上年净增加1人,其中在职人员25人,比上年净增加1人,其原因是新增考录公务员1人;退休人员6人,比上年无增加。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算603.95万元,比上年预算增加84.35万元,上升16.23%,增加主要是由于单位人员工资福利支出增加,项目支出中增加党的建设、意识形态、改革调研工作经费。
支出预算603.95万元,比上年预算增加84.35万元,上升16.23%,增加主要是由于单位人员工资福利支出增加,项目支出中增加党的建设、意识形态、改革调研工作经费。
(一)2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入603.95万元,其中:一般公共预算拨款收入 603.95 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0%;事业单位经营收入 0万元,占比 %;,其他收入 0 万元,占比 0%;上年结转 0 万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。
(二)2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 603.95 万元,其中:基本支出545.95 万元,占比 90.40 %;项目支出 58 万元,占比 9.6 %;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。
主要用于主要用于机构运转、人员工资、津贴补贴、专项经费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 603.95 万元,包括:一般公共预算财政拨款 603.95 万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转 0 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出 499.50万元,比上年预算数增加75.37 万元。主要用于主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、社会保障和就业类 50.71万元,比上年预算数增加 8万元。主要用于行政在职人员养老保险、职业年金支出。
3、卫生健康类22.43万元,主要用于机关退休人员的经费以及为退休人员提供管理服务工作的退休人员干部管理处的支出。
4、住房保障类 31.30万元,主要用于住房改革方面的支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 20.04 万元,比上年增加9万元,增长81.5%。其中:
1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2、公务接待费 1 万元,比上年预算数增加1万元,下降 -100 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 19.04 万元,比上年预算增加8万元,增长72.46%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 19.04 万元,比上年预算增加8万元,增长72.46%。增加主要是由于是机场集团对分局不进行燃油补贴,燃油费预算增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 41.89万元,比上年增加0.69万元,增长1.7 %。主要包括以下支出:办公室费 5万元、印刷费0.5万元,咨询费0.32万元,邮电费0.7万元,差旅费 2 万元、培训费 3 万元、维修护费3万元,租赁费1.5万元,工会经费3.35 万元、福利费6.98 万元、公务用车维护费 11.04 万元、其他交通费 1 万元、其他3.55 万元。增加主要原因是新招录公务员。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算58万元,占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆 5 辆, 其中:一般执法执勤车辆5辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杜女士 联系电话:0477-8586136
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表
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